問題已解決
老師,您好!6月收到一張專票,當(dāng)普票入賬了,當(dāng)時記的憑證是借:管理費用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在要調(diào)整過來怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!要將之前錯誤記作普票的專票進行調(diào)整,可以先沖銷原來的會計分錄,然后重新做賬。具體操作如下:
1. 沖銷原分錄:
借:銀行存款
貸:管理費用
2. 重新入賬(假設(shè)是購買固定資產(chǎn)的專票):
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
這樣就可以完成調(diào)整。
11/06 09:35
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