問題已解決

老師,您好!6月收到一張專票,當(dāng)普票入賬了,當(dāng)時記的憑證是借:管理費用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在要調(diào)整過來怎么做分錄?

84785021| 提問時間:11/06 09:33
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!要將之前錯誤記作普票的專票進行調(diào)整,可以先沖銷原來的會計分錄,然后重新做賬。具體操作如下: 1. 沖銷原分錄: 借:銀行存款 貸:管理費用 2. 重新入賬(假設(shè)是購買固定資產(chǎn)的專票): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 這樣就可以完成調(diào)整。
11/06 09:35
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