問(wèn)題已解決

老師 去年有月份申報(bào)多了 不想去大廳更正了 在今年是怎么處理呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 14:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果去年的稅務(wù)申報(bào)有誤多報(bào)了,而你不想去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正,通常這種情況下過(guò)多繳納的稅款可以在今年的相應(yīng)稅種中抵扣。建議在今年的申報(bào)中注明去年多繳的部分,并在填報(bào)時(shí)進(jìn)行抵扣處理。如果不確定如何操作,可以通過(guò)稅務(wù)局的在線服務(wù)平臺(tái)查詢具體操作流程。
11/06 14:25
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