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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我在移賬套的時(shí)候應(yīng)付賬款~A公司期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了,該怎么調(diào)整
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速問速答你好!如果應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,可以通過做一筆調(diào)整分錄來糾正。具體操作是,如果金額錄多了,就借記應(yīng)付賬款,貸記利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整;如果錄少了,就借記利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)付賬款。這樣可以調(diào)整賬面數(shù)額,使其正確反映實(shí)際情況。
11/06 14:41
84784955
11/06 14:47
好的,謝謝老師,但是我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是不需要用以前年度損益,沒有用過這個(gè)科目,請(qǐng)問這種情況該怎么做呢
堂堂老師
11/06 14:48
在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,如果沒有使用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,你可以通過直接調(diào)整“本年利潤(rùn)”來處理。如果期初數(shù)據(jù)錄多了,就借記應(yīng)付賬款,貸記本年利潤(rùn);如果錄少了,就借記本年利潤(rùn),貸記應(yīng)付賬款。這樣也能正確調(diào)整賬面數(shù)據(jù)。
84784955
11/06 15:08
好的,謝謝老師。
堂堂老師
11/06 15:11
不客氣!如果還有其他問題,隨時(shí)歡迎提問。祝你工作順利!
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