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給領導租房住,開的專票什么做分錄?

84784957| 提問時間:11/09 10:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果公司為領導租房并支付租金,同時開具了增值稅專用發(fā)票,會計分錄可以這樣做: 借:管理費用-房租費(或者其他相關費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款(或其他相關負債科目) 這樣的分錄反映了租房費用的支出以及相應的增值稅進項稅額的認證。
11/09 10:23
84784957
11/09 10:27
還要做進項稅轉出嗎?
84784957
11/09 10:28
這樣可以嗎?
堂堂老師
11/09 10:30
如果公司的房租支出不屬于增值稅抵扣范圍,需要做進項稅額轉出的處理。分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:管理費用-房租費 這樣的處理是為了將不可抵扣的進項稅額轉出,計入相關費用中。
堂堂老師
11/09 10:30
如果公司的房租支出不屬于增值稅抵扣范圍,需要做進項稅額轉出的處理。分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:管理費用-房租費 這樣的處理是為了將不可抵扣的進項稅額轉出,計入相關費用中。
84784957
11/09 10:39
那租房給領導住可以抵扣嗎?
堂堂老師
11/09 10:41
租房給領導住的費用通常不屬于企業(yè)的正常經(jīng)營范圍,因此這部分支出的進項稅額是不可以抵扣的。需要按照前面提到的方法進行進項稅額的轉出處理。
84784957
11/09 10:45
如果是廠房的房租費可以抵扣對嗎?
堂堂老師
11/09 10:49
是的,如果是廠房的房租費用,并且廠房用于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,這部分支出的進項稅額是可以抵扣的。這有助于降低企業(yè)的稅負。
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