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老師,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率1%,做賬時應交稅費也是按照1%做嗎?如果季度不滿30萬,那最后記入營業(yè)外收入的應交增值稅是不是還是1%還是多少?

84785003| 提問時間:11/11 10:13
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票稅率為1%,做賬時應交稅費也按照這個稅率計算。如果季度銷售額不滿30萬,稅率依然是1%,不會有變化。記入營業(yè)外收入的應交增值稅也是按照1%來計算的。
11/11 10:15
84785003
11/11 15:08
上個問題問您怎么是按照3%記入營業(yè)外收入?
堂堂老師
11/11 15:11
小規(guī)模納稅人的應交增值稅確實是按照1%的稅率進行計算和記賬的,不是3%。如果有誤解,請參照1%的稅率進行處理。
84785003
11/12 09:20
按照1%開發(fā)票,做賬時是不是按照這個稅率利潤營業(yè)外收入的金額?
堂堂老師
11/12 09:21
是的,按照1%的稅率開發(fā)票后,做賬時應交增值稅也是按這個稅率計算。利潤和營業(yè)外收入的處理要根據(jù)具體的財務情況來確定,但增值稅計算是按照發(fā)票上的1%稅率來進行的。
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