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員工報(bào)銷住宿餐費(fèi),有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,可以怎么做賬?

84784956| 提問時(shí)間:11/11 20:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 員工報(bào)銷住宿餐費(fèi),部分有發(fā)票部分無發(fā)票的情況下,可以如下做賬: 一、有發(fā)票的部分 住宿費(fèi): 如果是因公出差發(fā)生的住宿費(fèi),且符合公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),可以計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 —— 差旅費(fèi)”。 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金等 餐費(fèi): 如果是因公出差發(fā)生的合理餐費(fèi)補(bǔ)貼,可以計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 —— 差旅費(fèi)”,但一般有標(biāo)準(zhǔn)限制,超過標(biāo)準(zhǔn)部分可能需要納稅調(diào)整。 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金等 二、無發(fā)票的部分 一般情況下,無發(fā)票的費(fèi)用不能在企業(yè)所得稅稅前扣除。但如果是小額的、真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用,可以考慮以下處理方式: 如果公司有相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷制度,允許無發(fā)票的小額費(fèi)用報(bào)銷,可以先暫時(shí)入賬,但在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(具體費(fèi)用明細(xì)科目) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金等 同時(shí),在記賬憑證后附上相關(guān)的報(bào)銷單據(jù)、說明等,以證明費(fèi)用的真實(shí)性。 如果無發(fā)票的費(fèi)用金額較大,不建議入賬,以免帶來稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
11/11 20:15
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