問題已解決

供應(yīng)商的貨款 預(yù)付的 原材料到的時候做了暫估,但是沒收到發(fā)票 好幾年了 這種情況怎么處理??科目還掛著預(yù)付和應(yīng)付暫估

84785025| 提問時間:11/14 08:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué),老師正在解答中
11/14 08:57
84785025
11/14 09:16
???所以答案是什么呢
MI 娟娟老師
11/14 09:17
你好,你們預(yù)計現(xiàn)在還能索要到發(fā)票嗎?
MI 娟娟老師
11/14 09:17
之前年份匯算清繳,有沒做納稅調(diào)增?
84785025
11/14 09:55
沒有吧 沒做納稅調(diào)增 為什么要做納稅調(diào)增呀
MI 娟娟老師
11/14 09:58
你成本票未取得發(fā)票,匯算清繳要納稅調(diào)增
84785025
11/14 09:58
那賬上要怎么處理 如果就是拿不到發(fā)票了的話 不然一直掛著預(yù)付賬款和應(yīng)付暫估
MI 娟娟老師
11/14 10:07
如果你們合理預(yù)期該部分款不用付了,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
MI 娟娟老師
11/14 10:08
年底匯算需要納稅調(diào)增
84785025
11/14 10:34
就比如付錢時 借預(yù)付100 貸銀行100 材料入庫 借原材料100 貸應(yīng)付暫估100 正常發(fā)票來是沖暫估 然后和預(yù)付賬款對沖 現(xiàn)在沒有發(fā)票 我怎么做賬呢
MI 娟娟老師
11/14 10:49
只能根據(jù)收貨單據(jù)來入賬,借:原材料 貸:應(yīng)付 貸:預(yù)付 借:應(yīng)付暫姑 貸:應(yīng)付
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~