問題已解決

這個之前預(yù)付給供應(yīng)商的,但是當(dāng)時科目入成暫估應(yīng)付款了,現(xiàn)在暫估款一直掛著這個數(shù),這個可以改成入原材料嗎

84785010| 提問時間:2022 08/05 10:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問后面收到材料跟發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022 08/05 10:27
84785010
2022 08/05 10:31
這個是這樣的,先付部分預(yù)付款材料款,然后后面有幫加工,
bamboo老師
2022 08/05 10:33
那您前面付款寫的分錄應(yīng)該是沖銷這筆分錄的應(yīng)付啊 不是計原材料啊
84785010
2022 08/05 10:47
那怎么沖銷老師
bamboo老師
2022 08/05 11:12
借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-已收票應(yīng)付款 13200 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款13200
84785010
2022 08/05 11:12
這個是這樣的,當(dāng)時是先預(yù)付款13200元,然后后面實際對賬金額64974.20元,但是開票的金額是用64974.2-13200=51594.20元,然后后面實際付款的金額也是51594.20元,這樣的話,對方是不是少開了13200的發(fā)票金額給我們呀
bamboo老師
2022 08/05 11:26
?后面實際付款的金額也是51594.20元 ?開票的金額是用64974.2-13200=51594.20元,沒有少付啊
84785010
2022 08/05 11:57
不是少付,我的意思是之前的預(yù)付款是沒有開發(fā)票的,我在糾結(jié)的是13200要不要開發(fā)票的
bamboo老師
2022 08/05 11:58
付款多少開具多少發(fā)票 您實際支付了57594.2 人家發(fā)票也開了這么多 不需要再開具發(fā)票了啊
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