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老師,上月收入9174.31,銷項稅額825.69 當(dāng)期(上月)無進項稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報表上也沒有自動轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報表中的進項稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎?

84784964| 提問時間:11/17 14:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
11/17 14:41
84784964
11/17 14:44
哦,好的,謝謝
廖君老師
11/17 14:44
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
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