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如果是我購買原材料的時候開的是專票 100的稅額 那我賣東西的時候又給對方開的普票 這種情況下我可以抵稅額嗎 我是把普票的稅交了 然后專票的稅額留給下次專票的銷項稅再來抵嗎
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速問速答這種情況下,你可以用購買原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額(100的稅額)進(jìn)行抵扣。
不管銷售時開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,對于一般納稅人來說,都要計算銷項稅額。你在銷售開具普票時,需要按照規(guī)定計算銷項稅額并繳納增值稅,同時,購進(jìn)原材料取得專票的進(jìn)項稅額可以用于抵扣這個銷項稅額。不是將普票的稅交了然后專票稅額留到下次,而是在當(dāng)期就可以用進(jìn)項稅額抵扣銷售產(chǎn)生的銷項稅額。
例如,你銷售貨物開出普通發(fā)票,含稅銷售額是1130元,換算為不含稅銷售額是1130÷(1 + 13%)=1000元,銷項稅額是1000×13% = 130元,假如購進(jìn)原材料取得專票稅額100元,那么本期應(yīng)納稅額是130 - 100 = 30元。
2024 11/19 00:52
84785044
2024 11/19 01:02
如果是銷售時我開的普票? ? 購買的時候人家給我開的專票呢? 可以抵扣嗎
84785044
2024 11/19 01:03
不好意思? 說錯啦? ?
84785044
2024 11/19 01:03
如果是購買的時候別人給我開的普票? 我賣的時候是專票可以抵扣嗎
84785044
2024 11/19 01:06
應(yīng)該也是一樣的吧? ?不管是專票? ?普票? ?都是我交的銷項稅和進(jìn)項稅? ? 應(yīng)該都可以抵扣的吧
cindy趙老師
2024 11/19 06:50
采購進(jìn)項普通發(fā)票不能抵扣
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