問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,征收率13%,退稅率13%。某單位購(gòu)進(jìn)原料200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn);產(chǎn)品內(nèi)銷300萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅39萬(wàn)元,外銷FOB折合人民幣150萬(wàn)元。根據(jù)題意,不得免抵稅額為0,應(yīng)納稅額為13,免抵退稅額為19.5,應(yīng)退稅額為0,免抵稅額為19.5。請(qǐng)問(wèn)這19.5萬(wàn)元的免抵稅額是怎么來(lái)幫助公司少交增值稅的?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:11/20 16:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
免抵稅額的含義和作用 免抵稅額是 “免抵退稅額” 與 “應(yīng)退稅額” 的差額。在這個(gè)例子中,免抵退稅額為 19.5 萬(wàn)元,應(yīng)退稅額為 0,所以免抵稅額為 19.5 萬(wàn)元。 對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),免抵稅額的作用在于減少企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅。 企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的應(yīng)納稅額是 13 萬(wàn)元。如果沒(méi)有免抵稅額機(jī)制,企業(yè)就需要繳納這 13 萬(wàn)元的增值稅。 但是因?yàn)榇嬖?19.5 萬(wàn)元的免抵稅額,這部分免抵稅額相當(dāng)于在稅務(wù)處理上 “抵消” 了企業(yè)的應(yīng)納稅額。也就是說(shuō),企業(yè)不僅不需要繳納 13 萬(wàn)元的應(yīng)納稅額,而且還因?yàn)槊獾侄愵~比應(yīng)納稅額多,在這一環(huán)節(jié)企業(yè)相當(dāng)于獲得了額外的稅收優(yōu)惠。 從另一個(gè)角度看,這 19.5 萬(wàn)元的免抵稅額實(shí)際上是對(duì)企業(yè)外銷產(chǎn)品中所包含的進(jìn)項(xiàng)稅額在無(wú)法退稅情況下的一種變相 “抵扣”,避免了企業(yè)因出口而導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法使用的情況,進(jìn)而減少了企業(yè)的增值稅負(fù)擔(dān)。
11/20 16:27
84784988
11/20 16:35
應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)=39-(26-0)=13,這個(gè)是正數(shù)啊,表示需要實(shí)打?qū)嵔o稅局交稅的,根據(jù)這個(gè)案例,公司不需要繳納13萬(wàn)元的增值稅嗎?
樸老師
11/20 16:39
同學(xué)你好 這 19.5 萬(wàn)元的免抵稅額實(shí)際上是對(duì)企業(yè)外銷產(chǎn)品中所包含的進(jìn)項(xiàng)稅額在無(wú)法退稅情況下的一種變相 “抵扣”,避免了企業(yè)因出口而導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法使用的情況,進(jìn)而減少了企業(yè)的增值稅負(fù)擔(dān)。
84784988
11/20 16:44
根據(jù)這個(gè)案例,這19.5萬(wàn)元的免抵稅額具體通過(guò)什么途徑來(lái)變相“抵扣”呢?還有,需要給稅局繳納13萬(wàn)元的增值稅嗎?
樸老師
11/20 16:52
免抵稅額的作用 免抵稅額?19.5?萬(wàn)元意味著企業(yè)外銷貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以用于抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。雖然企業(yè)內(nèi)銷有應(yīng)納稅額?13?萬(wàn)元,但因?yàn)橛型怃N業(yè)務(wù)產(chǎn)生的免抵稅額?19.5?萬(wàn)元,相當(dāng)于外銷業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵消內(nèi)銷的應(yīng)納稅額,并且還有剩余。 是否需要繳納?13?萬(wàn)元增值稅 企業(yè)不需要繳納?13?萬(wàn)元增值稅。因?yàn)槊獾侄愵~?19.5?萬(wàn)元大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額?13?萬(wàn)元,實(shí)際上這?13?萬(wàn)元被免抵稅額抵消了,企業(yè)無(wú)需再繳納這?13?萬(wàn)元。 免抵稅額?“抵扣”?途徑 免抵稅額通過(guò)在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),用外銷貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額(在本案例中體現(xiàn)為免抵退稅額?19.5?萬(wàn)元)來(lái)抵減內(nèi)銷貨物產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,從而實(shí)現(xiàn)?“抵扣”,避免企業(yè)重復(fù)交稅。
84784988
11/20 16:57
別的老師講課,如果應(yīng)納稅額為正數(shù),即“內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)大于0”,就要老老實(shí)實(shí)交稅,這樣是錯(cuò)誤的嗎?
樸老師
11/20 17:01
這種說(shuō)法不完全錯(cuò)誤。 當(dāng)應(yīng)納稅額為正數(shù),即內(nèi)銷銷項(xiàng)稅 -(進(jìn)項(xiàng)稅 - 不得免抵稅額)>0 時(shí),一般情況下企業(yè)是需要繳納增值稅的。 然而,在存在出口業(yè)務(wù)且適用免抵退稅政策的情況下,企業(yè)還需要考慮免抵退稅額。如果免抵退稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額,企業(yè)可以用免抵退稅額來(lái)抵頂內(nèi)銷應(yīng)納稅額,這時(shí)企業(yè)可能不需要實(shí)際繳納該部分內(nèi)銷應(yīng)納稅額。但如果免抵退稅額小于內(nèi)銷應(yīng)納稅額,企業(yè)則需要就超出免抵退稅額的那部分內(nèi)銷應(yīng)納稅額進(jìn)行繳納。
84784988
11/20 17:05
那么超出的6.5萬(wàn)元是怎么處理的呢?
樸老師
11/20 17:06
案例中計(jì)算出免抵稅額 19.5 萬(wàn)元,內(nèi)銷應(yīng)納稅額 13 萬(wàn)元,企業(yè)無(wú)需繳納 13 萬(wàn)元增值稅,因?yàn)槊獾侄愵~足夠抵消內(nèi)銷應(yīng)納稅額。 關(guān)于超出部分(這里不存在超出 6.5 萬(wàn)元情況,但假設(shè)存在類似情況分析) 如果免抵退稅額小于內(nèi)銷應(yīng)納稅額,例如免抵退稅額 10 萬(wàn)元,內(nèi)銷應(yīng)納稅額 13 萬(wàn)元,那么企業(yè)需要繳納的增值稅就是內(nèi)銷應(yīng)納稅額減去免抵退稅額,即 13 - 10 = 3 萬(wàn)元。 在有出口業(yè)務(wù)且適用免抵退稅政策的企業(yè)中,不存在 “超出” 免抵退稅額的部分變成額外的可利用金額(像上述假設(shè)不存在超出后可以有其他用途的情況),只是根據(jù)兩者大小關(guān)系確定企業(yè)是否需要繳納增值稅。如果免抵退稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額,企業(yè)不用繳納內(nèi)銷應(yīng)納稅額;如果免抵退稅額小于內(nèi)銷應(yīng)納稅額,企業(yè)繳納兩者差值。
84784988
11/20 17:51
嗨,另一個(gè)老師怎么和您的說(shuō)法不一樣呢?
84784988
11/20 17:52
這是聊天記錄
樸老師
11/20 17:53
同學(xué)你好免抵稅額是指出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,即企業(yè)出口商品本應(yīng)享受的退稅額,但因同時(shí)有內(nèi)銷行為而產(chǎn)生應(yīng)納稅額,因此將這部分退稅額用于抵消內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
84784988
11/20 17:55
還是那個(gè)案例,內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)=13,免抵稅額=19,宋老師回答是需要交13的增值稅啊,您說(shuō)不用交13的增值稅
84784988
11/20 17:56
到底是交還是不交?????
樸老師
11/20 18:00
內(nèi)銷的肯定是需要交的 免抵稅是抵減的你出口的增值稅 不是內(nèi)銷的 出口和內(nèi)銷不牽扯
84784988
11/20 18:02
出口的增值稅?出口是免稅的?。?/div>
樸老師
11/20 18:03
出口免稅的話就不能退稅了 出口免稅和出口退稅是不一樣的
84784988
11/20 18:47
13的需要交給稅局,那還以免抵稅額19以基數(shù)繳納附加稅嗎?
樸老師
11/20 18:49
生產(chǎn)型出口企業(yè)出口的要交附加稅的
84784988
11/20 19:18
我的理解是,這19免抵不了內(nèi)銷的增值稅,還要交附加稅,是企業(yè)的負(fù)擔(dān),是嗎?
樸老師
11/20 19:19
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
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