問題已解決

我們8月份收到進項票已抵扣,等到9月底客戶紅沖了,我10月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,那10月份做賬,直接紅沖點8月份,進項稅額改成負的,還是要掛在應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出?怎么做帳?

84785019| 提問時間:11/21 16:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
紅沖后關(guān)鍵是重開沒呢?
11/21 17:00
84785019
11/21 17:02
沒有重開,10月申報進項稅額轉(zhuǎn)出了
家權(quán)老師
11/21 17:05
那么賬上就要原分錄紅沖,進項體現(xiàn)為進項轉(zhuǎn)出
84785019
11/21 17:13
那是原分錄進項稅額直接改成進項稅額轉(zhuǎn)出,金額是借方加個負數(shù),還是放貸方是正數(shù)
家權(quán)老師
11/21 17:16
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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