問題已解決
老師,23年的專票現(xiàn)在要紅沖了重新開具,賬務(wù)上和納稅申報需要怎么處理呢?
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速問速答你好
發(fā)票是你們自己開的嗎
11/22 12:16
84784966
11/22 12:24
是的老師
84784966
11/22 12:26
款項已經(jīng)收了,業(yè)主說審計的時候備注不明,要重新開具
郭老師
11/22 12:27
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)。
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。
84784966
11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
11/22 13:49
對的是的,不用做以前年度損益調(diào)整。
84784966
11/22 13:50
那需要到稅局去更改申報表嗎?
郭老師
11/22 13:51
不需要的,不用修改賬務(wù)處理。做到你開負數(shù)的當月下一個月再申報就行。
84784966
11/22 13:54
好的,謝謝老師,我以為還要更正以前的賬務(wù)和報表
郭老師
11/22 13:55
不需要的不用修改
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