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其他應(yīng)付款里有一筆500,2023年11月記5號憑證當(dāng)時做的分錄市借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)500 貸:銀行存款500。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)當(dāng)時科目做錯了,我更正。借:其他應(yīng)付款-中通建設(shè)工程管理有限公司山西分公司 500 貸:銀行存款500(把上面的分錄給紅沖了),這樣做對嗎

84785032| 提問時間:11/22 14:41
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好同學(xué): 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 服務(wù)費(fèi) - 500 貸:銀行存款 - 500 然后,再記錄正確的分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 中通建設(shè)工程管理有限公司山西分公司 500 貸:銀行存款 500?
11/22 14:45
84785032
11/22 14:47
這筆是2023年的,我這樣做,對嗎
羊小羊老師
11/22 14:50
您好同學(xué): 這個金額較小,可以這樣操作,如果金額過大,會涉及到以前年度損益調(diào)整。
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