問題已解決

老師,一般納稅人,做內(nèi)賬,收到專票的時候借記 應(yīng)交稅費(fèi)的,月底還需要計(jì)提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84784994| 提問時間:11/27 20:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,要的,要不然交了稅對不上
11/27 20:21
84784994
11/27 20:22
老師,我不交稅,我做內(nèi)賬
劉艷紅老師
11/27 20:24
不用交,這個應(yīng)交稅費(fèi)也不用做,直接做成費(fèi)用就可以了
84784994
11/27 20:33
老師,比如我們一般納稅人買東西支付了費(fèi)用出去,那么分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi),月底的時候怎么處理這個借應(yīng)交稅費(fèi)?
劉艷紅老師
11/27 20:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784994
11/27 20:36
老師,月底做這個分錄就行是嗎,把所有的應(yīng)交稅費(fèi)做成這樣的一筆分錄就行?
劉艷紅老師
11/27 20:37
是的,是的,這個直接轉(zhuǎn)掉
84784994
11/27 20:37
表示進(jìn)項(xiàng)增值稅已經(jīng)抵扣了是吧
劉艷紅老師
11/27 20:39
這個代表是需要交的增值稅
84784994
11/27 21:01
老師,有兼職的會計(jì)專們給公司報稅,您上面的分錄只是計(jì)提的應(yīng)該交多少增值稅是吧?但是我做內(nèi)賬的話是不是每個月月底都要確認(rèn)已經(jīng)交了增值稅的分錄呢?
劉艷紅老師
11/27 21:02
這個是最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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