問題已解決
老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當月氣量下個月開發(fā)票 會計分錄如下; 借:其他應收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務支出 貸:其他應收款 這樣對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你支付的賬務處理是正確的。你當月使用的借事業(yè)支出貸其他應收款,
收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
2024 12/02 15:48
郭老師
2024 12/02 15:48
這個是財務會計的,財務會計根據(jù)權(quán)責發(fā)生制。
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