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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司是服裝加工廠只賺取加工費(fèi),但現(xiàn)在對(duì)方讓我開成衣發(fā)票給他,料值進(jìn)項(xiàng)由她們給我開進(jìn)來,比方說我們加工費(fèi)5萬,然后對(duì)方給我們開進(jìn)來材料票10萬,我們要開給對(duì)方13個(gè)點(diǎn)專票5+15+20萬的服裝發(fā)票。這種屬于什么性質(zhì),會(huì)計(jì)處理是什么?我交增值稅是按加工費(fèi)的金額交,還是按銷售貨物的總金額?
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速問速答你好,我們按加工費(fèi)開具,按照20萬確認(rèn)人收入肯定
12/04 09:52
84784951
12/04 10:03
不是按加工費(fèi)開具的,是開的服裝發(fā)票。這樣我們的企業(yè)性質(zhì)是不是就變成了服裝加工銷售類企業(yè),那會(huì)計(jì)分錄是按照制造業(yè)做嗎?入庫領(lǐng)料入庫銷售然后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
暖暖老師
12/04 10:03
你好是的,你分析的是對(duì)的
84784951
12/04 10:11
那我交納增值稅計(jì)稅依據(jù)就不能按照實(shí)際加工費(fèi)金額,得按照開票金額繳納了是嗎?其實(shí)我們實(shí)際賺取的加工費(fèi)跟開票金額比很少,這樣交總覺得有點(diǎn)虧有什么好方法嗎?
暖暖老師
12/04 10:12
他開給我們進(jìn)項(xiàng)才可以抵減部分
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