問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在收到2023年多繳納的企業(yè)所得稅退款需要怎么做分錄啊?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 09:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 12/05 09:37
84784957
2024 12/05 13:36
現(xiàn)在已經(jīng)收到退款了,需要同事寫(xiě)這3個(gè)分錄是吧
宋生老師
2024 12/05 13:39
你好,是的,就是這樣子。
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