問題已解決

老師我問一下材料沖暫估實(shí)際小于計(jì)劃,成本應(yīng)該怎么調(diào)整,這個(gè)月沒有開票,沖的是上月暫估

84785034| 提問時(shí)間:12/05 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好 以下是針對這種情況的一些建議: 直接調(diào)整法 紅字沖銷暫估分錄:使用紅字憑證沖回原暫估入庫憑證數(shù)據(jù)。 重新按照發(fā)票金額入賬:根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額,重新制作采購分錄入庫。 差額調(diào)整法 計(jì)算差額:確定暫估成本與實(shí)際成本之間的差額。 編制調(diào)整分錄: 如果暫估成本大于實(shí)際成本,需要調(diào)減庫存商品或原材料,并相應(yīng)增加主營業(yè)務(wù)成本或其他相關(guān)成本科目。 如果暫估成本小于實(shí)際成本,則需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本差額,即借記“主營業(yè)務(wù)成本”或“生產(chǎn)成本”等科目,貸記“庫存商品”或“原材料”等科目。
12/05 10:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~