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老師,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)的話增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

84784971| 提問時(shí)間:2024 12/06 14:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2024 12/06 14:05
84784971
2024 12/06 14:10
老師,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出末交增值稅)在借方,下月怎么把這個科目調(diào)平呢。
小菲老師
2024 12/06 14:15
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784971
2024 12/06 14:21
老師,是當(dāng)月做完借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后在當(dāng)月在做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),是這樣嗎。
小菲老師
2024 12/06 14:22
同學(xué),你好 對,是這樣的
84784971
2024 12/06 14:24
麻煩老師再問一下,如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)的話不做處理可以嗎。
小菲老師
2024 12/06 14:25
同學(xué),你好 你不想做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也可以的
84784971
2024 12/06 14:28
不好意思老師,我還想問間如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)不做處理的話下月怎么調(diào)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這個科目呢。
小菲老師
2024 12/06 14:29
同學(xué),你好 你要做平分錄,那還是是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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