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11月份做了一個客戶100萬的無票收入,并申報納稅,我12月份怎么沖回?

84784961| 提問時間:12/11 18:06
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
需依合理原因(如銷售退回或折讓)備好相關證明,在會計核算上沖減收入與成本,稅務申報時于 “未開票收入” 欄填負數并按當地稅務規(guī)定處理(可能需先審核)。
12/11 18:14
84784961
12/12 14:27
那需要的相關證明是些什么資料?我自己弄?還是說要去跟專管員說明情況,他們給相關資料
羊小羊老師
12/12 14:29
金額較大,建議跟專管員先進行溝通,看怎樣處理合適一些!
84784961
12/12 15:02
好的,謝謝
羊小羊老師
12/12 15:33
嗯嗯好的,不客氣同學
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