問(wèn)題已解決

2016年有筆,借:應(yīng)繳稅費(fèi)~應(yīng)繳增值稅(減免稅額)借:紅字管理費(fèi)用。為平賬,現(xiàn)在我做:借:應(yīng)繳稅費(fèi)~未繳增值稅,貸應(yīng)繳稅費(fèi)~應(yīng)繳增值稅(減免稅額),那么,應(yīng)繳稅費(fèi)~未繳增值稅又不平了嗎?又總掛賬了?。?/p>

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:12/12 14:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你得查一下,看看之前這筆減免稅款是否抵減了增值稅
12/12 14:59
84785043
12/12 15:01
如果低減了哪?
東老師
12/12 15:02
抵減當(dāng)時(shí)應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款負(fù)數(shù)
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