問題已解決

老師10月份我們公司有生產(chǎn)出口,然后進(jìn)去申報免抵退稅是這個數(shù)額,那11月份申報的增值稅我們需要填列到哪兒去呢這個數(shù)據(jù)

84785038| 提問時間:2024 12/12 15:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,,你不需要單獨填寫的,系統(tǒng)會自動帶出來計算附加稅這里
2024 12/12 15:51
84785038
2024 12/12 15:56
但是進(jìn)去填寫11月份申報表沒見系統(tǒng)有帶出來這個數(shù)據(jù)呢,是哪兒不對嗎
暖暖老師
2024 12/12 15:56
這個數(shù)字下月才帶出來,隔著一個月的
84785038
2024 12/12 16:01
是11月份進(jìn)去填報10月份的出口銷售額,意思是申報12月份的增值稅報表才自動套出來嗎?
暖暖老師
2024 12/12 16:01
是的,次月才可以的哦
84785038
2024 12/12 16:05
這個表所屬期又是11月份
暖暖老師
2024 12/12 16:05
時申報12月的稅時,我們經(jīng)常申報知道的
84785038
2024 12/12 16:07
按照簡單的理解就是10月份出口可以退稅的那部分是需要隔月到申報12月份的申報表才套過來自動抵減,是這個意思嗎
暖暖老師
2024 12/12 16:08
因為你時11月申報的退稅,這個按退稅的次月才可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~