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老師我10月支付的費用11月收到票,怎么做賬?把11月收到票直接貼10月行不行?

84785036| 提问时间:2024 12/12 17:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
10月份借管理費用貸銀行存款, 12月份借其他應(yīng)付款, 借管理費用負(fù)數(shù), 借管理費用 貸其他應(yīng)付款。 這個發(fā)票不能提前做的 就得放到11月份
2024 12/12 17:32
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