問題已解決

我的理解那就做一個借應(yīng)付賬款-暫估 貸以前年度調(diào)整損益就可以了,以前年度調(diào)整就是個負數(shù) 它自動結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎 不用管它了

84785021| 提問時間:2024 12/13 22:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不對,以前年度調(diào)整損益根本不影響當年,不會結(jié)轉(zhuǎn)的,要更正申報以前年度的年報
2024 12/13 22:13
84785021
2024 12/13 22:15
我紅沖了2022年的發(fā)票,需要去更正報表嗎?
廖君老師
2024 12/13 22:16
您好,如果用了以前年度調(diào)整損益就要更正申報,用主營業(yè)務(wù)收入就影響本期,不用更正申報了
84785021
2024 12/13 22:26
以前做的是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在可以 把借方貸方變負數(shù)嗎?還是寫反方向?
廖君老師
2024 12/13 22:28
您好,寫負數(shù),不要寫反的哦,這里有損益科目
84785021
2024 12/13 22:29
那做負數(shù)分錄了,還需要調(diào)整年報什么的嗎
廖君老師
2024 12/13 22:33
您好,不是看正負,是看 會計科目的
84785021
2024 12/13 22:36
糊涂了,那我現(xiàn)在到底怎么去處理啊 ,我就是紅沖了發(fā)票 就暫估的成本就減少了 把數(shù)字減下來
廖君老師
2024 12/13 22:38
您好,直接把原分錄做負數(shù)分錄,就是在本月藍字和紅字一起申報,綜合 起來做申報的,不要用以前年度損益調(diào)整
84785021
2024 12/13 22:44
就是當時這張票怎么寫的分錄 我就怎么寫負數(shù)票就可以了對吧?那我暫估的成本 需要減少嘛?
廖君老師
2024 12/13 22:48
您好,是的, 負數(shù)就是減少的成本
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