問題已解決
老師,23年度我公司一筆銷售收入全額開具了發(fā)票,24年度合同總金額發(fā)生變更,減少了原合同,減少部分本年我開具了紅字發(fā)票,紅字收入我應(yīng)該如何做賬?
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速問速答同學,你好
借:應(yīng)收賬款? ?負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷? ?負數(shù)
2024 12/26 10:56
84785012
2024 12/26 10:58
這樣減少了24年的收入?
小菲老師
2024 12/26 11:00
同學,你好
嗯嗯,是的,因為你是24年開具紅字發(fā)票
84785012
2024 12/26 11:13
那多交增值稅和所得稅能退嗎?還是抵減24年的
小菲老師
2024 12/26 11:13
同學,你好
一般是抵扣之后的增值稅、所得稅
84785012
2024 12/26 11:17
那我當年沒增值稅,多交的年末能退稅么?
小菲老師
2024 12/26 11:17
同學,你好
可以申請退稅
84785012
2024 12/26 15:17
減少的收入用? 以前年度損益調(diào)整? 科目做可以么?
小菲老師
2024 12/26 15:18
同學,你好
你本年開具紅字發(fā)票,建議用主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù)
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