問題已解決

老師,你好,我司在23年12月收到一筆279萬的發(fā)票現(xiàn)在支付這筆款項(xiàng)時(shí),對(duì)方折讓17萬元,我司只付262萬元,會(huì)計(jì)分錄該如何處理?

84784980| 提問時(shí)間:2024 12/27 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)如果沒有重新開發(fā)票的話, 借應(yīng)付賬款279貸,銀行存款262,營(yíng)業(yè)外收入17。
2024 12/27 14:06
84784980
2024 12/27 14:08
老師,你好,原279萬已做賬,并掛在應(yīng)付賬款里了,我如何沖應(yīng)付賬款?
宋生老師
2024 12/27 14:09
你好,你看上面的借方就是應(yīng)付賬款。你坐在借方就沖減了
84784980
2024 12/27 14:30
老師,你好,成本還沖嗎?
宋生老師
2024 12/27 14:31
你好, 如果沒有開紅字發(fā)票就不需要沖
84784980
2024 12/27 14:37
謝謝,老師
宋生老師
2024 12/27 14:38
你好,不用客氣的了。
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