問題已解決
請問老師,按照不開票收入申報增值稅是一個總額,但這個總額包括了很多個客戶打給我公司的金額,之后客戶要求開票了,我開票給某個客戶時可以紅沖之前不開票收入的相應(yīng)部分嗎?
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速問速答您好,是的,開票當(dāng)月申報未開票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正,本筆交易不會產(chǎn)生增值稅,注意,年度未開票收入要大于等于0才能申報成功哦,就是最好不要跨年
2024 12/27 19:31
84784962
2024 12/27 21:50
跨年了會怎么樣?12月我公司很可能會申報很多不開票收入,之后再開票肯定都會跨年。
廖君老師
2024 12/27 21:53
您好,只要保證年度未開票收入要大于等于0就沒問題,我怕的是今年有未開票收入,明年沒有了,那明年想開這個發(fā)票時申報未開票收入負(fù)申報不了
84784962
2024 12/27 22:06
那沖紅未開票收入稅局會不會要求提供很多資料,很麻煩?
廖君老師
2024 12/27 22:08
您好,不會,不用提供資料的,年度累計未開票收入要大于等于0就自己操作,方便得很
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