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24年計(jì)提的工資發(fā)不掉了 1月發(fā)完后沖銷多計(jì)提的 那匯算清繳怎么調(diào)增

84784961| 提問時(shí)間:2024 12/27 21:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。這張表格主要用于詳細(xì)列示企業(yè)全年支付的職工薪酬情況,包括工資薪金、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等,以及這些支出在稅收上的調(diào)整情況 這里賬載填賬套里實(shí)際的記賬的,稅收金額填已計(jì)提且申報(bào)個(gè)稅并實(shí)發(fā)的,這樣就納稅調(diào)增了, ?1月發(fā)完后沖銷多計(jì)提的?這里沖銷的損益科目用以前年度損益調(diào)整不能影響25年利潤
2024 12/27 21:11
84784961
2024 12/27 21:13
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?
廖君老師
2024 12/27 21:14
您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?也可以用以前年度損益調(diào)整, 您說的不追溯是純稅會差異下,不是賬有錯(cuò)誤 2013年新生效的是《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了
84784961
2024 12/27 21:15
我們沒有這個(gè)科目
84784961
2024 12/27 21:16
那具體分錄怎么做
廖君老師
2024 12/27 21:16
哦哦,直接用? 利潤分配-未分配利潤,這個(gè)科目肯定有的
84784961
2024 12/27 21:17
借應(yīng)付職工薪酬 貸 利潤分配-為分配利潤?
廖君老師
2024 12/27 21:18
您好,是?的,是這個(gè)分錄,我們在年度匯繳納稅調(diào)增也是這個(gè)金額
84784961
2024 12/27 21:23
貨拉拉收款憑據(jù)可以入賬是吧 納稅可以不調(diào)增嗎 五百塊以下
廖君老師
2024 12/27 21:24
您好,不可以的,這不是個(gè)人,這是一個(gè)公司 國家稅務(wù)總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。
84784961
2024 12/27 21:56
收款憑據(jù)不屬于上面的 所以不能扣除 是這個(gè)意思嗎
84784961
2024 12/27 21:58
那到底是入賬 稅前調(diào)增劃算 還是不入賬劃算
廖君老師
2024 12/27 22:00
您好,1.不能扣除 是這個(gè)意思 2.入賬 稅前調(diào)增合適,因?yàn)殄X是花了 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?
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