問題已解決

老師好,請(qǐng)問前幾個(gè)收到的專票被紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎?紅沖的票要打印出來附在相反憑證的后面嗎?報(bào)稅時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2024 12/28 16:22
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果貨物或者服務(wù)等退回了,需要做負(fù)數(shù)分錄沖回 借:庫存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面,會(huì)附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
2024 12/28 16:24
84784965
2024 12/28 16:28
老師進(jìn)項(xiàng)稅額也做成負(fù)數(shù),是不是報(bào)稅的時(shí)候就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去了?
84784965
2024 12/28 16:29
是服務(wù)終止了,整張發(fā)票紅沖,又開了部分的發(fā)票過來的
高輝老師
2024 12/28 16:30
不是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是這個(gè)科目 因?yàn)樨?fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能勾選的
84784965
2024 12/28 16:33
好的,謝謝老師!再把開過來的發(fā)票正常入賬就好了是吧
高輝老師
2024 12/28 16:53
是這樣的,開過來的發(fā)票知道正常入
84784965
2024 12/28 17:03
謝謝老師
高輝老師
2024 12/28 17:13
不客氣,祝您工作愉快!
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