問題已解決
老師,公司有未分配利潤,其他應(yīng)付款-老板-130萬,跨年不是會有視同分紅的風(fēng)險么,現(xiàn)在可以怎么處理這
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速問速答你好,這個是老板和你們公司借的錢嗎?
2024 12/31 10:58
84784983
2024 12/31 11:04
也不是,好幾年累積下來的,老板轉(zhuǎn)進(jìn)來又轉(zhuǎn)出去的,老板墊付的,和老板私付的,到今年就-130萬,去年也是-數(shù)
東老師
2024 12/31 11:05
您說的是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),對嗎?
84784983
2024 12/31 11:05
是呢老師
東老師
2024 12/31 11:06
這個其實就等于是其他應(yīng)收款的意思
東老師
2024 12/31 11:06
等于是老板和公司借錢的意思
84784983
2024 12/31 11:06
那怎么處理合適呢?
84784983
2024 12/31 11:07
而且他這個從22年末這個科目就是-數(shù)
東老師
2024 12/31 11:07
正常來說得讓老板把錢正常來說你得讓老板把錢還回來才行,或者是拿發(fā)票來報銷才行
84784983
2024 12/31 11:19
那22年23年這兩年末的呢你說的這兩種已經(jīng)處理不了了啊
東老師
2024 12/31 11:20
22年和23不用管了,就看2024年的年末數(shù)就行了
84784983
2024 12/31 11:24
這個不管的話后期會不會有風(fēng)險哦
東老師
2024 12/31 11:25
因為是之前因為是之前聯(lián)動了你因為是之前年度了,你現(xiàn)在肯定已經(jīng)無法調(diào)整了
84784983
2024 12/31 11:29
沒有其他處理方式了?
東老師
2024 12/31 11:30
其他的沒有太好的處理方式了,要么還錢,要么拿發(fā)票報銷才行
84784983
2024 12/31 12:17
今天還一部分,下個月還一部分行否
東老師
2024 12/31 12:17
可以,但是也是最好還是盡快歸還了
84784983
2024 12/31 12:36
老師,我看了一下帳,有一些長期的應(yīng)付帳款,能不能用這個去平一部分?
東老師
2024 12/31 12:39
只能是這么人為調(diào)整,但是嚴(yán)格來說不能這么調(diào)整的
84784983
2024 12/31 12:46
掛的時間長了,有的是20年的了,能平其他應(yīng)付帳款股東么?沒有附件可以這么干么?
東老師
2024 12/31 12:47
你這么調(diào)整只是人為的這么調(diào)整,其實邏輯上是不合理的
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