問題已解決
老師,我之前的發(fā)票會計分錄做的,借方:待攤費用,貸方:其他應(yīng)付款 月底待攤費用轉(zhuǎn)入管理費用里面,現(xiàn)在來了一張負數(shù)發(fā)票,需要紅沖之前的費用,那我紅沖的分錄怎么做呢
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速問速答借其他應(yīng)付款
借管理費用負數(shù)。
2024 12/31 17:16
84784984
2024 12/31 17:19
可以,借方:管理費用 負數(shù) 貸方:其他應(yīng)付負數(shù)可以嗎
郭老師
2024 12/31 17:21
你好可以的可以這么做的
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