問(wèn)題已解決

老師。財(cái)政專項(xiàng)款,用于項(xiàng)目建設(shè)。前期是自己公司貸款支付的本金,利息,現(xiàn)在政府就補(bǔ)助了500萬(wàn)。我可以把500萬(wàn)做收入,沖我支付的利息嗎?所得稅的時(shí)候我申報(bào)為不征稅收入

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:01/01 17:18
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師。財(cái)政專項(xiàng)款,用于項(xiàng)目建設(shè)。前期是自己公司貸款支付的本金,利息,現(xiàn)在政府就補(bǔ)助了500萬(wàn)。我可以把500萬(wàn)做收入,沖我支付的利息嗎?所得稅的時(shí)候我申報(bào)為不征稅收入
01/01 17:20
84784964
01/01 17:23
怎么復(fù)制我說(shuō)的話
羊小羊老師
01/01 17:29
不好意思,網(wǎng)絡(luò)卡了,收到的500萬(wàn)財(cái)政專項(xiàng)款不應(yīng)確認(rèn)為收入,應(yīng)計(jì)入“遞延收益”。可以用這筆款沖減項(xiàng)目建設(shè)貸款利息。申報(bào)為不征稅收入時(shí),對(duì)應(yīng)的支出在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不能扣除。
84784964
01/01 17:33
但是我今年利息已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)了。
羊小羊老師
01/01 17:47
即使利息超 500 萬(wàn),會(huì)計(jì)上仍按政府補(bǔ)助準(zhǔn)則處理,與資產(chǎn)相關(guān)記入遞延收益分?jǐn)?;稅?wù)上若符合不征稅收入條件,其支出對(duì)應(yīng)費(fèi)用或折舊攤銷不得稅前扣除,不能用該款沖減利息以降應(yīng)稅所得額,需依規(guī)處理
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