問題已解決
你好,我們建筑公司有個分公司,現(xiàn)在老板收回自己做負責人,賬務也是回收,賬里有固定資產,累計折舊,這些應該怎么處理?這些固定資產和老板和公司無關了
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速問速答您好,這個分公司是已經不存在了嗎
01/02 10:32
84784983
01/02 10:33
我說了嘛,老板回收,自己做負責人,怎么不存在呢
東老師
01/02 10:36
第一,這種情況如果分公司還存在,就不會說存在收回的問題,只能是說分公司把這些固定資產賣給總公司了而已
84784983
01/02 10:38
老板只是把賬拿回來自己做,把負責人變更成他的,什么把分公司的固定賣給總公司哦?
東老師
01/02 10:40
這種情況就是負責人變化了一下,主體沒有變化,分公司還正常存在呢,那這種情況就不用做賬務處理
84784983
01/02 10:41
問題,這些固定資產現(xiàn)在與分公司無關了啊
東老師
01/02 10:42
分公司的這些固定資產和分公司無關了,那是贈送給總公司了嗎?你上面只是說賬拿回來自己做
84784983
01/02 10:44
額,這么說吧,這些東西還是原來那個負責人的,在他手里,我們老板只是轉移了分公司的殼子,這個意思
東老師
01/02 10:48
我可否你理解你的意思就是這些固定資產分公司賬里還是存在的,但是實際上是在原來那個人的手里,對嗎?你們就是想把賬上的固定資產處理了對嗎?
84784983
01/02 10:51
可以這么理解,當時前面負責人買了,發(fā)票入了分公司的帳,東西在他手里,不在分公司里,我是說這樣這些需要處理么,47000的,
東老師
01/02 10:52
明白了,其實你們已經沒有這些東西,我覺得既然沒有這些東西了,可以走這些固定資產報廢的手續(xù),實際沒有的固定資產做清理
84784983
01/02 10:54
怎么做報廢手續(xù)?不需要相關附件?還是只需要做張憑證 就行?
東老師
01/02 10:55
這個做固定資產清理的會計分錄就行了
84784983
01/02 10:58
怎么做呢?我們是12月去接的帳,現(xiàn)在還在錄入期初余額,要做在24年12月份還是25年做?
東老師
01/02 10:59
你做賬的話做到2025年的賬里面就可以
84784983
01/02 11:19
出幾個憑證呢 ?賬務處理怎么做?
東老師
01/02 11:20
借,固定資產清理累計折舊 貸固定資產
借,營業(yè)外支出 貸固定資產清理
84784983
01/02 11:21
好呢,還有一個問題我重新提問
東老師
01/02 11:22
行,您可以重新提問您可以重新提問然后如果你想找我提問的話您可以重新提問然后如果你想找我提問的話就可以說找東老師
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