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老師3.4題計(jì)算過程怎么寫

m399030168| 提問時(shí)間:12/28 10:31
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2042個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

同學(xué)您可以看下這道題的解析,有不懂的地方歡迎來提問。

1.(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2024年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):

(1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,款項(xiàng)尚未收到;

(2)購(gòu)進(jìn)貨物,支付價(jià)稅合計(jì)金額90萬元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;

(3)月末盤點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)的已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,該批農(nóng)產(chǎn)品成本80萬元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.5萬元);

(4)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)入的商鋪,取得價(jià)稅合計(jì)1000萬元,商鋪原購(gòu)入價(jià)為500萬元,該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅;

(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元。

已知:該企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票均已申報(bào)抵扣。

根據(jù)上述資料,回答下列問題:

1.業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(?。┤f元。

A.10.58

B.1.66

C.10.36

D.10.52

【正確答案】D

【答案解析】業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=90÷(1+13%)×13%+2÷(1+9%)×9%=10.52(萬元)。

2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額(?。┤f元。

A.8.86

B.7.90

C.7.20

D.8.00

【正確答案】B

【答案解析】業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=(80-1.5)÷(1-9%)×9%+1.5×9%=7.9(萬元)。

【提示】根據(jù)題干“月末盤點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn)…”,可以理解為發(fā)生非正常損失的免稅農(nóng)產(chǎn)品是以原材料的形式存在的,即還未生產(chǎn)領(lǐng)用,所以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的扣除率為9%。

3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的增值稅(?。┤f元。

A.82.57

B.67.62

C.23.81

D.41.28

【正確答案】C

【答案解析】業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的增值稅=(1000-500)÷(1+5%)×5%=23.81(萬元)。

4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅(?。┤f元。

A.47.12

B.23.38

C.22.26

D.42.19

【正確答案】D

【答案解析】銷項(xiàng)稅額=200×13%=26(萬元)。 

準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10.52+5-7.90=7.62(萬元)。

3月應(yīng)繳納增值稅=26-7.62+23.81=42.19(萬元)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!


12/28 11:03
m399030168
12/28 19:05
好的謝謝老師
張老師
12/28 19:50

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