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①購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1800000元,增值稅稅額234000 元;支付運(yùn)費(fèi)取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額30000元,增值稅稅額2 700元。原材料已驗收入庫,所有款項簽發(fā)一張不帶息銀行承兌匯票結(jié)算。②從國外進(jìn)口精華液一批,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為1700000元。已知關(guān)稅稅率為50%,消費(fèi)稅稅率為15%。 ③銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額5000000元,給予10%的商業(yè)折扣,銷售額和折扣額在同一張增值稅專用發(fā)票金額欄注明,款項通過網(wǎng)銀結(jié)算。 ④銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含稅銷售額51500元。該設(shè)備為2008 年5月購入。 ⑤因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜。該批工具買價為5000元(購進(jìn)工具的進(jìn)項稅額已抵扣)。 要求:根據(jù)以上資料,回答下列問題。(“應(yīng)交稅費(fèi)”應(yīng)寫出明細(xì)科目和專欄) (1)請確定業(yè)務(wù)①中可抵扣的進(jìn)項稅額的金額并說明理由,同時編

m64868718| 提問時間:01/09 09:26
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秦老師
金牌答疑老師
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祝您學(xué)習(xí)愉快!

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