問題已解決

我單位是做酒銷售的。這次中秋節(jié),老板購入了一批大米,準備送給客戶。開增值稅專票。我想問的是,這個我是可以做招待費用吧。但是是不是還是要視同銷售呢?

84784978| 提問時間:2021 09/07 14:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以做招待費的,可以的。
2021 09/07 14:33
84784978
2021 09/07 14:36
分錄:借:經(jīng)營費用-招待費 貸:庫存商品。 不用視同銷售嗎?
郭老師
2021 09/07 14:39
借銷售費用,招待費貸銀行存款。
84784978
2021 09/07 15:35
采購大米進來有進項呢
郭老師
2021 09/07 15:38
價稅合計做賬,選擇不抵扣卷。
84784978
2021 09/07 15:45
哈哈那我直接讓他開普票O(jiān)K啦[偷笑]如果開專票是不能抵稅的是吧。
郭老師
2021 09/07 15:50
的,不可以抵扣增值稅的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~