問題已解決
我單位是做酒銷售的。這次中秋節(jié),老板購入了一批大米,準備送給客戶。開增值稅專票。我想問的是,這個我是可以做招待費用吧。但是是不是還是要視同銷售呢?
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速問速答你好,可以做招待費的,可以的。
2021 09/07 14:33
84784978
2021 09/07 14:36
分錄:借:經(jīng)營費用-招待費 貸:庫存商品。 不用視同銷售嗎?
郭老師
2021 09/07 14:39
借銷售費用,招待費貸銀行存款。
84784978
2021 09/07 15:35
采購大米進來有進項呢
郭老師
2021 09/07 15:38
價稅合計做賬,選擇不抵扣卷。
84784978
2021 09/07 15:45
哈哈那我直接讓他開普票O(jiān)K啦[偷笑]如果開專票是不能抵稅的是吧。
郭老師
2021 09/07 15:50
的,不可以抵扣增值稅的。
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