問題已解決

老師,我公司有**二建,但是不交社保,一年8000塊給對方,這個我應該怎么做賬

84785015| 提問時間:2021 09/23 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?
2021 09/23 10:14
84785015
2021 09/23 10:17
我沒有費用發(fā)票,直接對公轉給個人的!可以直接計入管理費用嗎?要是做到工資表里面,就要給他們申報個稅,我們沒有跟他們沒有簽勞務合同的,可以申報個稅嗎?
鄒老師
2021 09/23 10:20
你好,需要取得勞務費發(fā)票入賬,需要申報個人所得稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~