問題已解決

老師,我問下,退回來的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬啊

84784959| 提問時(shí)間:2021 10/11 13:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 10/11 14:00
84784959
2021 10/11 14:03
必須通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
郭老師
2021 10/11 14:07
你好,你當(dāng)時(shí)支付的多嗎?如果是的話,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
84784959
2021 10/11 15:05
那我管理費(fèi)用之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在有個(gè)借方負(fù)數(shù)怎么處理?。?/div>
郭老師
2021 10/11 15:13
你好,月末和你的其他損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~