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我上個(gè)月開錯(cuò)了一張專票對(duì)對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方退回來了,對(duì)方?jīng)]有抵扣做賬,但我已抵扣已增值稅也已交了稅,現(xiàn)在我要開一張紅字發(fā)票,開了后紅字發(fā)票要給對(duì)方嗎?還要他退回來的那個(gè)錯(cuò)的專票我要放在哪里怎么處理?現(xiàn)在開的紅字專票,那上個(gè)月的報(bào)表就錯(cuò)了要重新報(bào)過嗎?現(xiàn)在的紅字發(fā)票要怎么處理做賬?

84785018| 提問時(shí)間:2021 10/23 11:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不給對(duì)方 和開的紅字發(fā)票放在一起 上個(gè)月正常報(bào)稅,沒有錯(cuò)的 這個(gè)月開了紅字發(fā)票,按照開票軟件上的金額填寫就可以
2021 10/23 11:16
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