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有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,取得的是專票 上月入賬時(shí),全部計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒將價(jià)稅分開。分錄如下做的:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 貸:銀行存款300 假設(shè)金額是200,進(jìn)項(xiàng)稅是100.請(qǐng)問次月如何調(diào)整這筆分錄

84785026| 提問時(shí)間:2021 11/10 18:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,次月 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100
2021 11/10 18:13
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