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去年支出財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),當(dāng)時全額計入了財務(wù)費(fèi)用,今年在匯算清繳前收到了專票,分錄 借:應(yīng)交進(jìn)項稅額300 貸:以前年度損益調(diào)整300 借:以前年度損益調(diào)整300 貸:利潤分配-未分配利潤300,請問老師去年的報表如何調(diào)整,調(diào)整哪些科目

84785004| 提問時間:10/12 17:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,去年報表,你調(diào)整未分配利潤,還要應(yīng)交稅費(fèi),這倆就行,同時減少
10/12 17:31
84785004
10/12 20:40
同時調(diào)減嗎?不應(yīng)該這樣嗎:調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi),調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤,還要調(diào)減匯算清繳表里的財務(wù)費(fèi)用,另外還得調(diào)整今年的期初,不是這樣嗎,請老師說詳細(xì)一點(diǎn),這方面我沒實際操作過,還是不太明晰
小鎖老師
10/12 20:51
是這樣的,就是把那個利潤表中的財務(wù)費(fèi)用減少,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減少,然后應(yīng)交稅費(fèi)增加這樣就行,全部的
84785004
10/12 22:23
財務(wù)費(fèi)用調(diào)減,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤應(yīng)該調(diào)增吧,增加的進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)怎么是調(diào)增呢,
小鎖老師
10/12 22:24
你看啊,財務(wù)費(fèi)用 調(diào)減,未分配利潤增加,應(yīng)交稅費(fèi)減少,這個,那會打字打反了,這樣就對了
84785004
10/12 23:23
哦哦,那全部改過來以后,然后還要改期初吧,假如是今年4月收到專票的,期初是改今年1月初的期初,還是改收票當(dāng)月4月的期初,如果改1月的期初,是不是也要改2月3月4月的期初,因為今年前4月的都結(jié)賬了,新數(shù)據(jù)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月,是不是呢,哪樣是正確的
小鎖老師
10/12 23:35
是4月收到的話,這個修改4月的期初就行,可以不修改2 3月的這個就修改第4月的
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