問題已解決

我在做一般納稅人增值稅處理的時(shí)候 我在月末把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,月初我在把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,我就這樣處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   繳納時(shí) :   借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款

84784955| 提問時(shí)間:2021 11/14 18:48
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和扣繳憑證都是對(duì)的
2021 11/14 18:49
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