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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)稅是按開出的銷項(xiàng)稅申報(bào),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)收入不一致,年底怎么處理
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速問速答你好,什么原因不一致?
2021 11/15 11:25
84784974
2021 11/15 11:28
財(cái)務(wù)系統(tǒng)有時(shí)會(huì)根據(jù)合同確認(rèn)收入
郭老師
2021 11/15 11:28
你好是的,你們賬上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這種不需要申報(bào)增值稅嗎?
84784974
2021 11/15 11:29
存在未開票情況
郭老師
2021 11/15 11:30
未開具發(fā)票也得交,增值稅也得申報(bào)
郭老師
2021 11/15 11:30
無票收入和有發(fā)票的是一樣做賬,一樣申報(bào)的,只不過是他沒有開出發(fā)票去。
84784974
2021 11/15 11:32
但是我看我們之前都是按照開票收入申報(bào)的
郭老師
2021 11/15 11:32
把你的所得稅賬上不要做,你要做了的話就得申報(bào)增值稅正常交。
84784974
2021 11/15 11:32
未開具發(fā)票的如果審報(bào)了,后期開發(fā)票了,又要申報(bào),不就重復(fù)了嗎
郭老師
2021 11/15 11:34
好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
一正數(shù)、一負(fù)數(shù)不需要多交稅。
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