問題已解決

九月開票給對(duì)方,我已確認(rèn)收入。十月對(duì)方退回發(fā)票,因?yàn)檫€付不了款,原來的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 現(xiàn)在紅沖分錄:借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

84784988| 提問時(shí)間:2021 11/22 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021 11/22 10:58
84784988
2021 11/22 11:01
紅沖的發(fā)票需要哪一聯(lián)入賬,普票
郭老師
2021 11/22 11:04
你好,你們只需要第一聯(lián)就可以。
郭老師
2021 11/22 11:04
其他的自己留存就行。
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