問題已解決
老師可以問你一下,這個增值稅發(fā)票是怎么進行個抵扣法呀?
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速問速答同學,你好
比如銷售方做
借銀行存款11300
貸主營業(yè)務收入10000
貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1300
購買方做
借庫存商品10000
借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300
貸銀行存款11300
這里的借進項稅就是抵扣,需要在增值稅發(fā)票綜合服務平臺中認證
2021 12/04 14:43
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