問題已解決

你好,老師,去年計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,減免了,分錄怎么做?是不是,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,調(diào)回來這樣做可以嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2021 12/07 09:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 直接沖減就行了
2021 12/07 09:28
84784975
2021 12/07 09:30
那分錄是我這樣做嗎
樸老師
2021 12/07 09:38
同學(xué)你好 可以這樣做的 跨年的可以
84784975
2021 12/07 10:10
利潤分配的金額是整數(shù)還是負(fù)數(shù)的,
樸老師
2021 12/07 10:19
同學(xué)你好 這個(gè)看你們的利潤了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~