問題已解決

固定資產(chǎn)沒有發(fā)票支付貨款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,固定資產(chǎn)已攤銷一年了,老師我現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)該怎么做呢?

84785000| 提問時(shí)間:2021 12/27 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到發(fā)票的分錄是? 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款?
2021 12/27 16:36
84785000
2021 12/27 16:51
當(dāng)時(shí)著急攤銷做了一筆,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,這是2020年10月份做的,到2020年底,預(yù)付賬款并賬到應(yīng)付賬款了
鄒老師
2021 12/27 16:53
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到發(fā)票的分錄是? 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785000
2021 12/27 16:55
你看下我又給你了一個(gè)圖片和文字
鄒老師
2021 12/27 16:57
是重新描述了問題,還是新的問題呢?
84785000
2021 12/27 16:58
老師 你那邊看不到我給你回復(fù)的圖片 文字嗎
鄒老師
2021 12/27 16:59
你好,可以看到 你的初始問題我已經(jīng)回復(fù)了啊?
84785000
2021 12/28 09:05
后面追問的不回復(fù)嗎
鄒老師
2021 12/28 09:09
你好 當(dāng)時(shí)著急攤銷做了一筆,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 你需要先把這個(gè)分錄紅沖,然后在你之前分錄基礎(chǔ)上,做這個(gè)調(diào)整分錄 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款? 然后按期計(jì)提折舊?
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