問(wèn)題已解決

我單位去年多記了一筆借:管理費(fèi)用兩萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款兩萬(wàn),但是我公司實(shí)際沒(méi)有這筆支出,我現(xiàn)在要做什么會(huì)計(jì)分錄調(diào)整

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷多入賬,分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022 01/07 13:39
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