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上月紅字稅費4千多紅沖時忘了做了,導致上月多交增值稅四千多,這個怎么處理好呢?

84785008| 提問時間:2022 01/13 14:18
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
學員您好,正確的做法應該是更正上個月的申報
2022 01/13 14:24
84785008
2022 01/13 14:25
怎么更正呢老師
84785008
2022 01/13 14:31
現(xiàn)在還沒有申報上個月的稅額的,但是系統(tǒng)不能開紅字,要等申報后才可以開
英英子老師
2022 01/13 14:31
可以聯(lián)系稅務機關,申請更正申報,建議您具體咨詢稅務大廳或者12366
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